索引号: | 100009-2020-00016 | 发布机构: | 第一师阿拉尔市互联网信息办公室(网信中心) |
生成日期: | 2020-03-30 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 财务公开 | |
关键词: |
师市互联网信息办公室(网信中心) 2020年度部门预算公开
师市互联网信息办公室(网信中心) 2020年度部门预算公开
公开日期:2020年3月30日
目录
第一部分 师市互联网信息办公室(网信中心)概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表(见附件)
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 师市互联网信息办公室(网信中心)概况
一、主要职责
1.贯彻落实自治区和兵团网信办各项工作任务;
2.统筹师市互联网管理工作,组织实施涉师市网络专项行动调控网上舆论生态;
3.向兵团党委网信办报送网络热点、焦点信息;
4.应对涉师市突发事件,平衡网上负面舆论;
5.开展网络真面宣传,组织开展重大主题宣传;
6.负责与兵团网信办及各团场、部门的沟通联系协调,做好网上舆情应对和引导工作;
7.协调处理网上举报相关工作;
8.指导并开展网上内容建设、网络文化产品建设;
9.指导、协调、督促互联网行业主管部门、打击网络违法犯罪,加强互联网信息内容管理。
二、内设机构
根据《关于调整第一师阿拉尔市党委互联网安全和信息化领导小组办公室机构编制的批复》(师市党委编委发〔2018〕16号)文件,设置第一师阿拉尔市党委互联网安全和信息化领导小组办公室,核定编制20名,其中:师编制20名,市编制0名,领导职数3名。部门内设科室4个。
第二部分 2020年部门预算表
(见附件)
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
(一)收支总体情况
2020年预算收入182.76万元,较上年增加30.5万元,增长20.03%。其中:一般公共预算财政拨款182.76万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元,兵团专项补助0.00万元。
按照收支平衡的原则,2020年预算支出182.76万元。
(二)部门支出预算编制情况
2020年部门支出预算182.76万元,较上年增加30.5万元,增长20.03%。其中:基本支出182.76万元,项目支出0.00万元。
1.基本支出182.76万元,其中:工资福利支出165.10万元,主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出11.57万元,主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出1.41万元,主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出4.68万元,主要用于设备采购,形成资产等方面支出。
基本支出较上年增加30.5万元,增长20.03%,主要原因是1.部门人员增加。
2.项目支出0.00万元。
二、“三公”经费预算及会议费情况
(一)“三公经费”预算:2020年,安排因公出国(境)费用0.00万元,其中财政拨款0.00万元;公务接待费用安排1.00万元,其中财政拨款1.00万元;公务用车运行维护费安排0.00万元,其中财政拨款0.00万元;公务用车购置费用安排0.00万元,其中财政拨款0.00万元。以上合计安排“三公经费” 1.00万元,其中财政拨款1.00万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增0.5万元,主要是因为机构改革之后承担的公务接待多了。
(二)会议费预算:2020年,师市互联网信息办公室安排会议费0.00万元,其中财政拨款0.00万元,比2019年决算实际支出增(减)0.00万元。
三、机关运行经费安排情况(事业单位留空不说明)
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算4.68万元,其中使用公用经费采购4.68万元,专项资金采购0.00万元。主要采购办公设备和信息技术服务。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实,截至2019年底,我单位占有国有资产原值:4956.92万元,其中:1.土地、房屋及构筑物,原值:1807.35万元;2.通用设备,原值:3088.68万元;3.专用设备,原值:26.69万元;4家具、用具、装具及动植物,原值:34.20万元。
我单位将加强固定资产管理,对到期资产及时清理,对新采购的资产落实人,责任到人。
第四部分 名词解释
一、部门预算,指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费用,公务接待费用,公务用车运行维护及购置经费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置(含购置税)及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、机关运行经费,指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件:2020年部门预算表