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索引号: 100004-2020-00003 发布机构: 宣传部
生成日期: 2020-04-14 废止日期:
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师市党委宣传部 2020年度部门预算公开




师市党委宣传部 2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开日期:2020年414

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 师市党委宣传部概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 2020年度部门预算表(见附件)

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入预算总表

三、2020年度部门支出预算总表

四、2020年度部门支出预算明细表

五、2020年度部门财政拨款收支预算总表

六、2020年度部门一般公共预算支出情况表

七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表

八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表

九、2020年度部门政府性基金预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

二、“三公”经费预算及会议费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

 

 

第一部分师市党委宣传部概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规。根据自治区、兵团党委的战略部署,拟定师市宣传思想文化和精神文明建设发展规划、年度计划并组织实施。
   2.负责指导、组织师市理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作和师市社会科学规划的制定和实施。
    3.贯彻中央和自治区、兵团党委关于对外宣传工作的方针、政策和部署;指导师市对外宣传及网上宣传工作;负责社会舆论引导。

4.贯彻中央和自治区、兵团党委关于精神文明建设的方针、政策,规划、指导和检查师市日常性的精神文明建设工作。
    5.全面负责本部门、本系统的党风廉政建设、安全生产、社会治安综合治理工作。

6.完成师市党委交办的其他业务

二、内设机构

根据《机构编制文件》(师市党办发〔201914号)文件,设置师市党委宣传部单位,核定编制10。设部长1名,由师市党委领导同志兼任,副部长3名(其中1名为正处级),科级领导职数3名。部门内设科室2个,综合科(文明创建办公室)、宣传科(意识形态工作科、新闻科)。所属事业单位2个,所属行政事业单位分别是:阿拉尔电视台和塔里木日报社

 

第二部分 2020年部门预算表

(见附件)

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

(一)收支总体情况

2020年预算收入129.44万元,较上年增加42.65万元,增长49%。其中:一般公共预算财政拨款129.44万元,事业收入0万元,其他收入0万元,兵团专项补助0万元。

按照收支平衡的原则,2020年预算支出129.44万元。

(二)部门支出预算编制情况

2020年部门支出预算129.44万元,较上年增加42.65万元,增长49%。其中:基本支出129.44万元,项目支出0万元。

1.基本支出129.44万元其中:工资福利支出108.72万元,主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出11.12万元,主要用于办公费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出9.6万元,主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0万元,主要用于设备采购,形成资产等方面支出。

基本支出较上年增加42.65万元,增长49%,主要原因是1.工资福利支出增加2.商品和服务支出增加

2.项目支出0万元

二、“三公”经费预算及会议费情况

(一)“三公经费”预算:2020年,安排因公出国(境)费用0万元,其中财政拨款0万元;公务接待费用安排2万元,其中财政拨款2万元;公务用车运行维护费安排0万元,其中财政拨款0万元;公务用车购置费用安排0万元,其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”2万元,其中财政拨款2万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出减0.05万元2020年“三公经费”预算是单位正常运行的基本保障

(二)会议费预算:2020年,师市党委宣传部安排会议费0万元,其中财政拨款0万元,2019年决算实际支出增无增减变动

三、机关运行经费安排情况(事业单位留空不说明)

2020年部门安排师市党委宣传部本级机关运行经费11.12万元,主要用于办公费、差旅费、培训费等。

四、政府采购情况

本年申报政府采购预算0万元,其中使用公用经费采购0万元,专项资金采购0万元。

五、国有资产占有使用情况

经盘点核实,截至2019年底,我单位占有国有资产原值50.43万元,其中:1.通用设备58,原值42万元;2.专用设备16件,原值2.96万元。3.家具、用具、装具18件,原值2.04万元

我单位将加强固定资产管理,做到办公室统管,各使用部门分管的办法,强化管理,避免固定资产的损失和浪费。

第四部分 名词解释

 

部门预算,指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

二、“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费用,公务接待费用,公务用车运行维护及购置经费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置(含购置税)及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、机关运行经费,指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。

 


 




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